소득 종류와 귀속연도의 시행 시기를 먼저 확인해야 합니다. 근로소득과 거주자의 사업소득은 주기가 다를 수 있으므로 같은 달력에 한꺼번에 표시하지 말고 자료별로 관리하세요.
매월 제출 대상인지 판단하려면 소득 종류와 지급일을 먼저 확인해야 합니다. 같은 간이지급명세서라도 근로소득과 거주자의 사업소득은 제출 주기와 적용 시기가 다를 수 있습니다.
매월 제출 대상인지 어떻게 확인할까요?
- 소득 종류별 제출주기 확인하기
- 실제 지급월과 적용연도 표시하기
- 월별 접수와 원천세 대조하기
간이지급명세서 매월 제출 대상과 제출기한을 처리할 때는 소득 종류부터 확인하세요. 근로·사업·기타소득 중 실제 지급 관계를 구분합니다. 그다음 지급월을 대조하고, 소득 종류별 제출주기 확인하기, 실제 지급월과 적용연도 표시하기를 같은 지급 건 기준으로 기록해 두면 제출 후 오류가 생겼을 때 어느 값을 먼저 고칠지 판단하기 쉽습니다.






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소득 유형과 지급 시기에 따라 제출기한이 달라집니다
| 확인할 상황 | 판단 기준 | 확인할 자료 |
|---|---|---|
| 소득 종류 | 근로·사업·기타소득 중 실제 지급 관계를 구분합니다. | 계약·급여자료 |
| 지급월 | 실제 지급일이 속한 달을 기록합니다. | 이체내역 |
| 적용 시기 | 귀속연도별 시행 시기와 유예·특례를 확인합니다. | 국세청 공지 |
| 월별 대조 | 매월 제출액과 원천세·지급대장을 맞춥니다. | 월별 대조표 |
일반 지급명세서와 간이지급명세서를 나누는 기준
- 월별 소득자·지급액 목록
- 월별 접수번호와 오류 내역
- 원천세 신고자료와 대조표
예를 들어 매월 외주비를 지급하는 매장이라면 지급일마다 소득자·총액·원천징수액을 기록해 두고 월말에 접수내역과 대조하는 방식이 누락을 찾기 쉽습니다.
메뉴명은 귀속연도와 소득자료에 따라 달라질 수 있으므로, 홈택스 로그인 후 사이트 내 통합검색에서 “지급명세서”와 해당 소득 유형을 검색해 작성·제출 또는 제출내역 조회 화면으로 들어가세요.
마감 전에 지급자료를 모으는 순서
- 지급 건을 월별·소득자별로 묶습니다.
- 현재 귀속연도의 월별 제출 적용 여부를 확인합니다.
- 제출 후 다음 달 마감 전에 접수와 오류를 점검합니다.
지급일·소득자·지급액을 입력해 제출합니다. 다음 달 초에 전월 접수와 오류를 다시 점검합니다. 이 기록이 있어야 다음 지급이나 정정 때 같은 자료를 다시 처음부터 찾지 않아도 됩니다.
제출 후 기한을 지켰는지 확인하는 방법
모든 간이지급명세서가 매월 제출인가요?
소득 종류와 시행 시기에 따라 다릅니다. 근로소득과 사업소득 안내를 각각 확인하세요.
월말에 지급한 금액은 어느 달 자료인가요?
실제 지급일과 적용 기준을 기록하고, 해당 소득자료의 지급시기 기준을 확인하세요.
- 근로소득과 사업소득의 제출 주기를 섞는 경우
- 변경 시행연도를 확인하지 않는 경우
- 월별 제출 후 원천세 대조를 생략하는 경우
처리가 끝났다고 판단하기 전에 다음 항목도 확인하세요.
- 소득 종류를 나눴습니다.
- 지급월을 확인했습니다.
- 시행 시기와 특례를 확인했습니다.
- 월별 접수와 대조표를 남겼습니다.
제출을 마친 뒤에는 접수번호와 처리상태를 저장하고, 오류가 있었다면 수정 전후 값과 사유를 함께 남기세요. 귀속연도에 따라 기한·서식·제출주기가 달라질 수 있는 부분은 오래된 메모 대신 현재 공식 안내로 다시 대조해야 합니다.






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