종합소득세를 휴대폰으로 신고할 수 있나요?
가능합니다. 손택스 앱에서 종합소득세 신고 화면으로 들어가 소득자료와 공제자료를 확인한 뒤 신고서를 제출하고, 납부할 세액이 있으면 납부까지 이어서 처리할 수 있습니다. 다만 모바일 신고가 된다는 것과 신고 내용이 자동으로 맞다는 것은 다른 문제입니다.
개인사업자와 프리랜서라도 소득 종류가 여러 개이거나 공동사업, 임대소득, 외국소득, 복잡한 장부·공제 항목이 있으면 PC 홈택스나 세무대리인 화면이 더 적합할 수 있습니다. 휴대폰에서는 먼저 신고 대상과 신고유형을 확인하고, 누락된 자료가 없는지 대조한 뒤 제출하세요.
모바일 신고 전에 무엇을 준비해야 하나요?
| 자료 | 확인할 내용 | 빠지기 쉬운 부분 |
|---|---|---|
| 수입 자료 | 카드매출, 현금영수증, 전자세금계산서, 플랫폼 정산액 | 취소·환불액, 배달앱·오픈마켓 정산액 |
| 지급명세서 | 프리랜서 용역비, 3.3% 원천징수 내역 | 거래처가 제출한 지급명세서와 실제 입금액 차이 |
| 경비 자료 | 임차료, 인건비, 재료비, 광고비, 사업용 카드 지출 | 개인 지출과 사업 지출 혼합, 간이영수증 |
| 공제 자료 | 인적공제, 연금계좌 등 본인에게 해당하는 항목 | 부양가족 중복공제, 이미 연말정산에 반영한 항목 |
| 인증 수단 | 간편인증, 금융인증서 또는 공동인증서 | 신고 후 접수증을 저장할 수 있는 환경 |
모바일 신고는 자료를 입력하는 시간보다 자료를 먼저 맞춰 보는 시간이 더 중요합니다. 특히 카드매출이나 플랫폼 입금액이 실제 매출과 다를 수 있으므로 정산서와 환불 내역까지 함께 확인하세요.
손택스에서 종합소득세 신고하는 순서
- 손택스 앱을 설치하고 본인 인증으로 로그인합니다.
- 세금신고 또는 종합소득세 신고 메뉴에서 귀속연도와 신고유형을 확인합니다.
- 신고 안내에 표시된 사업소득·근로소득·기타소득 등 소득자료를 불러옵니다.
- 매출과 수입금액이 실제 자료와 일치하는지 확인하고, 빠진 소득이 있으면 수정합니다.
- 필요경비나 공제 항목을 본인 자료에 맞게 입력합니다. 자동으로 보이는 항목도 실제 사업 관련성과 중복 여부를 확인해야 합니다.
- 과세표준, 산출세액, 기납부세액, 환급 또는 납부세액을 확인합니다.
- 신고서 제출을 완료하고 접수번호 또는 접수증을 저장합니다.
- 납부할 세액이 있으면 납부·고지·환급 메뉴에서 납부 방법과 기한을 확인합니다.
앱 개편에 따라 메뉴 이름과 버튼 위치는 달라질 수 있습니다. 찾기 어렵다면 앱의 검색창에 ‘종합소득세 신고’를 입력하세요. 신고서 제출 버튼을 눌렀는지, 납부까지 끝났는지는 별도로 확인해야 합니다.
자동으로 채워진 소득자료를 그대로 제출해도 될까요?
그대로 제출하기 전에 반드시 대조해야 합니다. 국세청이 보유한 자료에는 카드·현금영수증·전자세금계산서·지급명세서가 반영되지만, 플랫폼 정산 시점이나 취소·환불 처리, 비용 자료의 누락까지 모두 자동으로 맞춰지는 것은 아닙니다.
| 대조할 항목 | 어떻게 맞춰 보나요? |
|---|---|
| 매출 | 포스·카드사 매출과 홈택스 카드·현금영수증 자료를 월별로 비교합니다. |
| 플랫폼 수입 | 주문금액이 아니라 정산서의 매출·수수료·취소 금액을 구분합니다. |
| 프리랜서 수입 | 지급명세서와 원천징수영수증, 통장 입금액을 거래처별로 확인합니다. |
| 경비 | 자동으로 잡힌 자료 외에 실제 사업 관련 지출과 증빙을 따로 확인합니다. |
자동 채움 자료에 오류가 있으면 수정 입력 또는 일반 신고 화면으로 전환해야 할 수 있습니다. 자료가 빠졌다고 임의로 숫자를 추정하지 말고 거래자료를 기준으로 금액을 확정하세요.
모바일 신고에서 자주 생기는 오류는 무엇인가요?
- 부가가치세 신고를 했으니 종합소득세도 끝났다고 생각하는 경우
- 3.3%가 원천징수된 프리랜서 수입을 신고하지 않는 경우
- 배달앱·오픈마켓의 입금액만 매출로 적고 취소·수수료를 따로 확인하지 않는 경우
- 사업용 카드 지출을 모두 경비로 입력하거나 개인 지출을 섞는 경우
- 연말정산에서 이미 받은 공제를 종합소득세 신고에 다시 입력하는 경우
- 제출은 했지만 납부서 확인이나 세금 납부를 잊는 경우
신고 중 오류가 나거나 화면에 필요한 입력 항목이 보이지 않으면 PC 홈택스에서 같은 신고서를 확인해 보세요. 신고를 여러 번 새로 작성하기 전에 이미 제출된 신고가 있는지부터 확인해야 합니다.
신고 후에는 무엇을 저장해야 하나요?
- 신고서 접수증과 접수번호
- 신고한 귀속연도와 신고일
- 납부할 세액이 있는 경우 납부서·납부확인증
- 환급 예정이면 환급계좌와 환급 관련 안내
- 매출·경비를 대조한 원본 자료와 증빙
신고서 제출 화면만 캡처하지 말고 접수번호가 확인되는 자료를 보관하세요. 납부내역이 바로 보이지 않으면 결제수단의 이체확인증과 납부일을 함께 확인하면 됩니다.
모바일 신고 대상이 아니라면 어떻게 하나요?
공동사업자의 손익분배, 여러 사업장, 주택임대·금융소득 합산, 외국납부세액, 복식부기 장부 등 입력할 항목이 많은 경우에는 PC 홈택스의 신고 화면이 더 안전합니다. 사업소득과 다른 소득을 함께 신고해야 한다면 사업소득과 근로소득 합산 신고 방법을 먼저 확인하세요.
모두채움 안내를 받은 단순한 소득 구조라면 모두채움 신고 방법에서 자동 입력 자료를 검토하는 순서를 함께 볼 수 있습니다.
공식 확인 경로
| 확인할 내용 | 바로가기 |
|---|---|
| 종합소득세 신고 대상·신고기간·납부 | 국세청 종합소득세 안내 |
| 전자신고와 신고서 제출 | 홈택스 |
모바일 신고의 핵심은 앱을 사용할 수 있는지보다 실제 수입과 공제자료를 맞춘 뒤 제출·납부까지 끝내는 것입니다. 신고서 접수증과 납부 상태를 확인하면 신고 후 누락도 줄일 수 있습니다.
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